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蒼溪縣人民檢察院2018年部門預算編制說明
時間:2018-02-06 來源:信息中心 打印 關閉本頁

一、基本職能及主要工作

(一)檢察院職能簡介

1.對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家政策、法律、政令統一實施的重大犯罪案件,行使檢察權。

2.對于公安機關、國家安全機關等偵查機關偵查的案件進行審查,決定是否逮捕、起訴或不起訴,并對偵查機關的偵查活動是否合法實行監督。

3.對于刑事案件提起公訴,支持公訴,對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督。

4.對于監獄、看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。

5.對于人民法院的民事審判活動實行法律監督,對人民法院已經發生法律效力的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。

6.對于行政訴訟實行法律監督。對人民法院已經發生效力的判決、裁定發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。

(二)檢察院2018年重點工作

一是促進檢察工作科學發展,堅持科技強檢,主動順應信息化時代發展趨勢,加強數據資源整合共享和深度應用,探索完善“互聯網+檢察”工作模式,加快建設“智慧檢務”。依法嚴懲影響社會大局穩定、影響人民群眾安全感和獲得感的嚴重刑事犯罪;突出打擊嚴重破壞社會主義市場經濟秩序的犯罪,防控金融風險;重點打擊破壞生態環境資源的各類犯罪,守護蒼溪綠水青山。圍繞決戰脫貧攻堅和實施鄉村振興戰略,加強涉農檢察工作。

二是積極適應檢察職能調整后的新形勢新變化,把握憲法定位,更新司法辦案理念。認真履行法律監督職能,切實加強對立案、偵查、審判和執行活動的法律監督,積極探索公益訴訟的方法途徑,進一步深化控告申訴和未成年人檢察監督工作。全面強化人權意識,注重保障刑事訴訟當事人的各項權利,實現懲治犯罪與保障人權的有機統一。

三是完善司法責任制相關配套措施,積極構建新型辦案模式,優化體制機制、優化辦案組織。推行各類辦案人員權力清單制度,明確辦案權限和司法責任;完善檢察官履職監督評價機制,建立檢察官辦案質量評查辦法,推行全面全員全覆蓋評查。

四是落實意識形態工作責任制,落實黨內政治生活準則和監督條例,切實加強檢察機關黨的建設。大力實施人才培養計劃,推進檢察隊伍專業化、職業化、精英化建設。

二、部門預算單位構成

蒼溪縣人民檢察院沒有下屬二級預算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,檢察院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入;支出包括公共安全支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。檢察院2018年收支總預算1028.79萬元。

(一)收入預算情況

檢察院2018年收入預算1028.79萬元,其中:一般公共預算撥款收入1028.79萬元,占100%。

(二)支出預算情況

檢察院2018年支出預算1028.79萬元,其中:基本支出954.71萬元,占93%;項目支出74.08萬元,占7%。

四、財政撥款收支預算情況說明

檢察院2018年財政撥款收支總預算1028.79萬元。收入包括一般公共預算撥款收入1028.79萬元;支出包括公共安全支出854.60萬元、社會保障和就業支出98.81萬元、醫療衛生與計劃生育支出38.80萬元、住房保障支出36.58萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

檢察院2018年一般公共預算當年撥款1028.79萬元,比2017年預算數增加57.89萬元。主要原因是檢察院工資普調以及員額制檢察官職務工資套改等。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

公共安全支出854.60萬元,占83%;社會保障和就業支出98.81萬元,占10%;醫療衛生與計劃生育支出38.80萬元,占4%;住房保障支出36.58萬元,占3%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.公共安全支出(類)檢察(款)行政運行(項):2018年預算數為780.52萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理事務(項):2018年預算數為64.08萬元,主要用于:單位業務工作特定需要的未單獨設置項級科目的的其他項目支出。

3.公共安全支出(類)檢察(款)“兩房”建設(項):2018年預算數為10.00萬元,主要用于:單位辦案用房和專業技術用房及附屬設施的建設和修繕支出。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為98.81萬元,主要用于:實施養老保險制度后,按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2018年預算數為38.80萬元,主要用于:單位基本醫療保險繳費支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為36.58萬元,主要用于:單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

六、一般公共預算基本支出情況說明

檢察院2018年一般公共預算基本支出954.71萬元,其中:

人員經費823.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費131.40萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

檢察院2018年“三公”經費財政撥款預算數57萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費25萬元,公務用車運行維護費32萬元。

(一)因公出國(境)經費未安排預算。

(二)公務接待費與2017年預算持平。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)公務用車運行維護費較2017年預算持平。

單位現有執法執勤用車9輛,特種專業技術用車1輛,其中:轎車3輛、越野車6輛,16座車1輛。

2018年未安排公務用車購置費。

2018年安排公務用車運行維護費32萬元,用于9輛執法執勤用車和1輛特種專業技術用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障檢察院公訴和審判監督、偵查監督、執行監督、控告申訴等工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

檢察院2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購情況

2018年,檢察院未安排政府采購預算。

(二)國有資產占有使用情況

截至2017年底,蒼溪縣人民檢察院共有車輛10輛,其中,執法執勤用車9輛,特種專業技術用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(三)績效目標設置情況

2018年檢察院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.公共安全支出(類)檢察(款)行政運行(項):指檢察院機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理事務(項):指檢察院機關開展財政綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

4.公共安全支出(類)檢察(款)“兩房”建設(項):指辦案用房和專業技術用房及附屬設施的建設和修繕支出。

5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指實施養老保險制度后,由單位繳納的養老保險費的支出。

6.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指人民檢察院機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

8.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費:納入人民檢察院預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算(政府預算)經濟分類科目支出預算表

表4.一般公共預算(部門預算)經濟分類科目支出預算表

表4-1.部門預算基本支出表

表4-2.部門預算項目支出表

表4-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表5.政府性基金支出預算表

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